公司内部审计查出问题怎么处理

建科院:公司严格开展内部控制、内部审计工作,真实、准确、完整披露...金融界5月15日消息,有投资者在互动平台向建科院提问:你好,同属深圳的国资公司特发信息财务出问题。请问公司近年来财务状况有没有潜在隐患?公司回答表示:公司重视财务管理体系建设,严格开展内部控制、内部审计工作,按照相关要求真实、准确、完整披露财务情况。本文源自金融小发猫。

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贤丰控股:2023年度子公司史纪生物财务内控问题已在年报披露前完成...金融界4月26日消息,有投资者在互动平台向贤丰控股提问:公司内控被否是怎么回事。公司回答表示:2023年度控股子公司史纪生物存在财务内控问题导致会计差错,相关差错仅涉及公司2023年第一季度、半年度、第三季度报表数据,公司在年度内审工作中及时发现并采取了相应的措施,并等我继续说。

*ST洪涛:已成立整改专门小组制订整改措施,努力消除形成非标意见的...金融界5月14日消息,有投资者在互动平台向*ST洪涛提问:请问公司内审问题能否尽快整改好,申请去掉披星,让市场重回理性?公司回答表示:公司在收到中喜审计报告后,高度重视,成立整改专门小组,多次召集公司董事、高管及相关人员对审计意见问题逐项讨论分析,找出问题存在的根本原还有呢?

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铜牛信息:高度重视环境保护、社会责任和公司治理,持续推动公司高...金融界3月11日消息,有投资者在互动平台向铜牛信息提问:尊敬的董秘先生/女士,我想就公司的ESG表现提出一些疑问。公司在华证的ESG评级为BB级,和行业标杆软通动力相比仍有一定的提升空间。另外在治理方面,我注意到公司在一月多次因为信息披露违规和内审制度等问题受到警示后面会介绍。

ST贵人:股票继续被实施其他风险警示,公司生产经营正常金融界2月29日消息,ST贵人公告,公司股票自2023年4月28日起被实施其他风险警示,原因是大信会计师事务所对公司出具了否定意见的《内部控制审计报告》。公司已采取措施,包括完善内部制度,加强内部审计职能,提高内部各项制度的执行力度,针对内部审计过程中发现的问题切实整改小发猫。

1每天在公司里撒娇卖萌。在我即将完成年度报表时,她"不小心"把咖啡泼在我的电脑上,导致我的电脑整个报废,里面的报告都丢失了。她却眨巴着大眼睛,一脸无辜地说。哎呀,我真是太笨手笨脚了,你不会怪我吧?"在公司的一次内部审计中,发现了大量偷税漏税的问题。李娇娇和公司经理王等我继续说。

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*ST银江:控股股东资金占用问题尚未解决金融界11月29日消息,*ST银江公告称,截止至本报告披露日,控股股东对公司资金占用余额为1.15亿元,资金占用问题尚未解决。公司将采取措施健全内控制度、强化内部审计、加强法规学习并督促控股股东解决,同时会按规定至少每月披露一次进展直至情形消除。

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ST海越:股票交易实施其他风险警示,公司生产经营状况正常公司股票于2023年5月5日起被实施其他风险警示。公告中提到,报告期内公司存在通过供应商转移资金至关联方的问题,尽管已收回款项,但仍反映出报告期内公司的内部控制存在重大缺陷。为确保资金使用的合规性,公司将进一步加强内部审计和控制。至公告披露日,公司生产经营正常,公还有呢?

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